為進一步規(guī)范集團下屬各公司的財務管理和會計核算,強化內部控制,防范財務風險,按照集團公司紀委的統(tǒng)籌安排,集團公司財務部、監(jiān)察部和人力資源部組成聯合檢查組,于2018年7月對下屬一、二、三級子公司2015年以來財務收支情況及津補發(fā)放情況時行專項檢查。
檢查組成員通過翻閱原始憑證、賬薄,抽查相關資料等,對各公司財務資料進行了認真系統(tǒng)的檢查,對一些重要支出事項還向相關經辦人員進行詢問了解,及時指出各公司在財務管理和會計核算方面對存在的問題,并有針對性地提出了合理化改進措施和建議,督促相關財務人員規(guī)范財務核算,嚴格執(zhí)行財務管理制度。
此次財務檢查達到了“以查促建、以查促改”,進一步規(guī)范集團公司財務制度體系,逐步實現標準化管理。各下屬公司對照自身工作,查缺補漏,進一步做實、做細財務工作,細化會計核算內容、資料以及報銷程序,切實做好財務風險防范工作,促進集團公司財務管理工作更上一個新的臺階。